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      圓通速遞被責(zé)令改正 內(nèi)幕信息知情人管理違規(guī)等|世界今亮點(diǎn)

      中國(guó)證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局網(wǎng)站昨日公布的關(guān)于對(duì)圓通速遞股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定顯示,圓通速遞股份有限公司在內(nèi)幕信息知情人管理方面、財(cái)務(wù)核算方面、內(nèi)部控制方面存在違規(guī)行為。


      (資料圖片僅供參考)

      一、內(nèi)幕信息知情人管理方面

      公司2018年、2019年內(nèi)幕信息知情人登記不完整,部分重大事項(xiàng)未做重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄。不符合《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2011〕30號(hào))第六條、第十條的規(guī)定。

      二、財(cái)務(wù)核算方面

      公司2021年、2020年、2019年披露投資浙江驛棧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4.5億元,公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注九中披露該資產(chǎn)的計(jì)量方式為“持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量”,會(huì)計(jì)報(bào)表列報(bào)為“其他權(quán)益工具投資”。公司未能實(shí)際獲取該權(quán)益投資的公允價(jià)值,以歷史投資成本作為公允價(jià)值缺乏證據(jù)支持。導(dǎo)致2021年度少確認(rèn)其他權(quán)益投資6.89億元;少確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債1.72億元;少確認(rèn)股東權(quán)益(其他綜合收益)5.17億元。不符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》(2017)第四十四條:“企業(yè)對(duì)權(quán)益工具的投資和與此類(lèi)投資相聯(lián)系的合同應(yīng)當(dāng)以公允價(jià)值計(jì)量”的規(guī)定。

      三、內(nèi)部控制方面

      (一)合同監(jiān)控不當(dāng)

      公司下屬子公司杭州杰倫貨運(yùn)有限公司與關(guān)聯(lián)方上海圓匯技術(shù)有限公司簽訂《車(chē)輛運(yùn)輸服務(wù)合同》,并對(duì)承運(yùn)商的資質(zhì)、固定資產(chǎn)和合作車(chē)輛進(jìn)行約定,但公司未對(duì)承運(yùn)商資質(zhì)進(jìn)行審查。不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)——合同管理》第三條第一款的規(guī)定。

      (二)股東大會(huì)、董事會(huì)運(yùn)作不規(guī)范

      公司董事會(huì)審議《關(guān)于董事薪酬計(jì)劃的議案》時(shí)相關(guān)獨(dú)立董事未進(jìn)行回避,不符合《上市公司治理準(zhǔn)則》第六十條第一款的規(guī)定。

      根據(jù)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2011〕30號(hào))第十五條第三款、《上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)則》(證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕21號(hào))第二十一條等相關(guān)規(guī)定,大連證監(jiān)局決定對(duì)圓通速遞股份有限公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。

      相關(guān)法規(guī):

      《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》第十五條:有下列情形之一的,中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)上市公司及相關(guān)主體采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話(huà)、出具警示函等監(jiān)督管理措施;情節(jié)嚴(yán)重的,可以認(rèn)定相關(guān)人員為不適當(dāng)人選,或者對(duì)其采取市場(chǎng)禁入措施:

      (一)未按照本規(guī)定的要求建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度;

      (二)未按照本規(guī)定的要求報(bào)送內(nèi)幕信息知情人檔案、重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄;

      (三)內(nèi)幕信息知情人檔案、重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄有虛假、重大遺漏和重大錯(cuò)誤;

      (四)拒不配合上市公司進(jìn)行內(nèi)幕信息知情人登記。

      中國(guó)證監(jiān)會(huì)依照前款規(guī)定采取監(jiān)督管理措施,涉及國(guó)有控股上市公司或其控股股東的,通報(bào)有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

      發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人泄露內(nèi)幕信息、進(jìn)行內(nèi)幕交易或者建議他人利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易等情形的,中國(guó)證監(jiān)會(huì)將對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行立案稽查,涉嫌犯罪的,依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

      《上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)則》第二十一條:發(fā)現(xiàn)檢查對(duì)象在規(guī)范運(yùn)作等方面存在問(wèn)題的,中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以對(duì)檢查對(duì)象采取責(zé)令改正措施。

      以下為原文:

      關(guān)于對(duì)圓通速遞股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定

      圓通速遞股份有限公司:

      根據(jù)《證券法》《上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)則》(證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕21號(hào))等規(guī)定,我局對(duì)你公司開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)你公司存在以下違規(guī)行為:

      一、內(nèi)幕信息知情人管理方面

      你公司2018年、2019年內(nèi)幕信息知情人登記不完整,部分重大事項(xiàng)未做重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄。不符合《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2011〕30號(hào))第六條、第十條的規(guī)定。

      二、財(cái)務(wù)核算方面

      你公司2021年、2020年、2019年披露投資浙江驛棧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司4.5億元,公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注九中披露該資產(chǎn)的計(jì)量方式為“持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量”,會(huì)計(jì)報(bào)表列報(bào)為“其他權(quán)益工具投資”。公司未能實(shí)際獲取該權(quán)益投資的公允價(jià)值,以歷史投資成本作為公允價(jià)值缺乏證據(jù)支持。導(dǎo)致2021年度少確認(rèn)其他權(quán)益投資6.89億元;少確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債1.72億元;少確認(rèn)股東權(quán)益(其他綜合收益)5.17億元。不符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》(2017)第四十四條:“企業(yè)對(duì)權(quán)益工具的投資和與此類(lèi)投資相聯(lián)系的合同應(yīng)當(dāng)以公允價(jià)值計(jì)量”的規(guī)定。

      三、內(nèi)部控制方面

      (一)合同監(jiān)控不當(dāng)

      你公司下屬子公司杭州杰倫貨運(yùn)有限公司與關(guān)聯(lián)方上海圓匯技術(shù)有限公司簽訂《車(chē)輛運(yùn)輸服務(wù)合同》,并對(duì)承運(yùn)商的資質(zhì)、固定資產(chǎn)和合作車(chē)輛進(jìn)行約定,但你公司未對(duì)承運(yùn)商資質(zhì)進(jìn)行審查。不符合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)——合同管理》第三條第一款的規(guī)定。

      (二)股東大會(huì)、董事會(huì)運(yùn)作不規(guī)范

      你公司董事會(huì)審議《關(guān)于董事薪酬計(jì)劃的議案》時(shí)相關(guān)獨(dú)立董事未進(jìn)行回避,不符合《上市公司治理準(zhǔn)則》第六十條第一款的規(guī)定。

      根據(jù)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2011〕30號(hào))第十五條第三款、《上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)則》(證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕21號(hào))第二十一條等相關(guān)規(guī)定,我局決定對(duì)你公司采取責(zé)令改正的行政監(jiān)管措施。

      你公司應(yīng)高度重視上述問(wèn)題,采取有效措施整改,切實(shí)提高財(cái)務(wù)核算和內(nèi)控管理水平,依法履行信息披露義務(wù)。你公司應(yīng)當(dāng)在收到本決定書(shū)之日起30日內(nèi)向我局報(bào)送書(shū)面整改報(bào)告。

      如對(duì)本監(jiān)督管理措施不服,可在收到本決定書(shū)之日起60日內(nèi)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)提出行政復(fù)議申請(qǐng),也可在收到本決定書(shū)之日起6個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議、訴訟期間上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。

      大連證監(jiān)局

      2023年6月2日

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      責(zé)任編輯:Rex_16

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